客户汇了21500元货款进供应商公账,并由供应商发票,我司按8%扣客户税金,实收客户19780元的货款,供应商也收我司8%的税金,19780元抵我司应付货款,这个怎么做怎么做分录?
 
- 霞 - 于2017-10-29 12:04 发布 1602次浏览 
-  送心意
                                                     邹老师 职称: 注册税务师+中级会计师 
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 2017-10-29 20:33:20
 
 您好 具体什么情况,他们之间的交易,应该和您没有关系,挂在您公司帐上是什么意思
 2020-06-21 21:47:35
 
 你好,你在应付账款核算就行了,不用再设应收账款。
 2016-11-03 14:36:58
 
 当初付供应商货款时,用的什么科目?
退票款?
 2017-05-16 09:42:38
 
 当初付供应商货款时,用的什么科目?
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 2017-05-16 09:40:41
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