送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-10-27 16:46

你好,在有应纳税额实际抵减的月份做减免分录

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相关问题讨论
你好 借管理费用-维护费 贷银行存款 抵减 借应交税费-应交增值税-减免税 借管理费用-维护费 负数
2019-07-05 09:34:08
你好,在有应纳税额实际抵减的月份做减免分录
2017-10-27 16:46:18
您好!借营业外支出 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税
2018-01-29 10:03:05
这样做是对的 但同时要确认下收入 借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费——应交增值税
2019-04-16 11:15:29
金税盘和报税盘共480元的账务处理: 购入金税盘和报税盘时,   借:管理费用480     贷:银行存款/现金480 抵减增值税税额,   借:应交税费——应交增值税(减免税款)480 借:管理费用 -480 服务费280元的账务处理: 支付技术维护费时,   借:管理费用 280     贷:银行存款/现金 280 抵减增值税税额,   借:应交税费——应交增值税(减免税款) 280 借:管理费用 -280
2018-12-19 10:47:17
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