老师,我们首笔出口退税收到报关单了,收汇金额14400 问
同学你好, 发票金额=报关单金额=14400 不涉及汇率 按照人民币开, 备注上 把运保费体现出来 答
销售收入客户不要发票的,已做无票收入及税务申报, 问
未开票收入 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入 -未开票 应交税费-应交增值税-销项税 如果以后补开发票 贷:主营业务收入 -未开票 负数 贷:主营业务收入 –已开票 一般纳税人:在附表1未开具发票列填负数 答
请问26年劳务费前面的大类还能选劳务吗,这张发票 问
不合规 这个已经改成了加工维修服务 答
国补,省补,厂补4s店如何做分录?卖车的时候 问
1.. 收到国补/省补(政府补助) 借:银行存款 贷:其他收益 2. 收到厂补(厂家补贴) 借:银行存款 贷:主营业务收入 3. 卖车正常收款 借:银行存款 贷:主营业务收入 贷:应交税费—应交增值税(销项税额) 答
老师,长期资产关联,是什么,我们公司26年1月份买进来 问
同学,你好 要关联的。就是固定资产 答

我要付给用户15万元,其中5万元要银行付款,10万元要付承兑,那我们用户应该给我们开收据时开多少?
答: 分别开吧,一个开收据收到钱,一个收到票据
老师,你好。我公司天龙欠供应商福佑货款8万元,现答应给福佑支付1张10万元的银行承兑汇票,那么福佑需要给我们现金2万元。我想问的是,1. 我申请支付给福佑的货款应该是8万元,而不是按承兑金额10万元来申请支付对吧。2. 福佑给我们现金2万,我们开现金收款收据时,用途应该写什么呢?
答: 1.是的,2.写收回多付款项
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
请问,收到客户的承兑汇票20万,实际货款只有5万,我们将20万的承兑付给了我们的供应商,然后供应商补了15万的承兑给我们,我们又将15万的承兑付给了原客户,应该怎么做账呢?
答: 借应收票据贷应收账款20万。 背书给你的供应商,借库存商品贷应收票据20万。





粤公网安备 44030502000945号


