每个月请专家的会诊费,专家可以自己不去开发票,单 问
单位帮专家在个税系统申报劳务报酬,可以 答
蔬菜生鲜店,个体工商户,查账征收,4季度一共开出去发 问
您好,免增值税,经营所得按利润来交 答
例如8月工资9月发放10月个税。那我可以在8月计提 问
那个不合规的哈,按规定是在10月申报 答
老师,办公室给员工买的高铁票,办公室人员应该怎么 问
那个按员工所在部门做账 答
老师,下午好!小规模跨地区建筑项目专票2万多需要预 问
超过10万才需要预交的 答

应收账款- -283800 主营业务收入 -280990.1应交税费-应交增值税 -2809.9 应收账款- 283800 主营业务收入 280990.1应交税费-应交增值税 8429.7应交税费-应交增值税 5619.8 营业外收入-税收减免 5619.8
答: 你好,同学 老师看了分录,如果不用交税,转到营业外收入是没问题的
老师,我公司是物业公司,预收了客户明年一年的房租,我们本月就给对方开了这部分发票。我收入可不可以明天实际发生时确认收入呀。如果可以我现在收款做账是不是借:银行存款贷:预收账款 应交税费-应交增值税-销项税我明年每个月确认收入时再做账借:预收账款贷:主营业务收入这样做对吗9:47:51
答: 权责发生制,按照受益期确认收入
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
我是物业公司会计,权责发生制下,物业收费我先是借:现金/银行 贷:预收物业费借:预收 贷应收借;应收 贷:主营业务收入 贷:应交税费一应交增值税一销项税 可是业主有欠费和预缴应该在那体现,是预收留在预收的贷方,欠费是留在应收的借方还是把欠费留在预收的借方
答: 未收的确认在应收账款的借方即可








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忧伤的小蚂蚁 追问
2017-10-25 15:59
邹老师 解答
2017-10-25 16:00
忧伤的小蚂蚁 追问
2017-10-25 16:01
邹老师 解答
2017-10-25 16:02
忧伤的小蚂蚁 追问
2017-10-25 16:04
邹老师 解答
2017-10-25 16:05