我们是购进,销售公司,每月让别人公司代开票实际没给货,比如价4万,税1万,价税合计5万,给对方付了5万,开票后给我们返款4万,相当于白给了1万的税点,内账会计做账时借库存商品4万,营业外支出1万,贷银行存款5万,这样做对不?她问我让别人开票,付款,返款三个环节各怎么做分录?
小兔子
于2017-10-25 00:31 发布 1037次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2017-10-25 13:51
老师,这个内账分录是对的?借库存商品还是应该借现金(应收账款)呢?那开票和付款那两个环节该怎么做账呢?
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您好!内帐没问题,只是这种操作本身违法
2017-10-25 08:02:08

一般这两笔分录的业务实质不同,不会这样合并的
2015-10-19 07:09:11

你好,也就是不花钱是吗以后也不给
2020-01-04 09:52:34

你好,借方通常是销售费用,贷方还需要做应交税费的确认
2017-11-14 08:36:04

您好
您应付账款科目现在是贷方余额还是借方余额?
2019-09-23 10:42:30
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