我们是购进,销售公司,每月让别人公司代开票实际没给货,比如价4万,税1万,价税合计5万,给对方付了5万,开票后给我们返款4万,相当于白给了1万的税点,内账会计做账时借库存商品4万,营业外支出1万,贷银行存款5万,这样做对不?她问我让别人开票,付款,返款三个环节各怎么做分录?

小兔子
于2017-10-25 00:31 发布 1126次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2017-10-25 13:51
老师,这个内账分录是对的?借库存商品还是应该借现金(应收账款)呢?那开票和付款那两个环节该怎么做账呢?
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您好!内帐没问题,只是这种操作本身违法
2017-10-25 08:02:08
你好,销售商品,确认收入和结转成本的分录是
借:银行存款 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额)
借:主营业务成本 , 贷:库存商品
必须做两笔的
2023-03-04 13:04:20
会计分录购进时:借库存商品 贷银行存款,卖出时:借银行存款 贷主营业务收入 借主营业务成本 贷库存商品可以
2016-01-20 13:44:34
你好,学员,这个没有问题的
2022-04-01 23:03:11
"是的,这是正确的分录。因为你把库存商品作为贷方,而有关库存商品的净额出现在资产负债表中,所以它会显示为负数。另外,你应该注意在结转成本时,把借方设置为主营业务成本,贷方设置为库存商品,这样你的分录才是正确的。
2023-03-20 17:36:25
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