我们有一张发票6月份的未抵扣,那么我做账也做在6月份,我10月份抵扣,6月份和10月份应该怎么做账呢
玲
于2017-10-24 16:19 发布 869次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-10-24 16:22
6 借;原材料等科目 应交税费(待抵扣进项税额) 贷;银行存款等科目
10 借;应交税费(进项税额) 贷;应交税费(待抵扣进项税额)
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6 借;原材料等科目 应交税费(待抵扣进项税额) 贷;银行存款等科目
10 借;应交税费(进项税额) 贷;应交税费(待抵扣进项税额)
2017-10-24 16:22:59

抵扣五月份的做到五月份里面
2019-06-16 15:00:41

你好
借;原材料等科目 应交税费(进项税额) 贷;银行存款等科目
2018-07-30 21:03:11

1.付款 借 预付账款 370000 贷 银行存款 370000;2.收到货物 借 库存商品-暂估入库 贷 预付账款(暂估);3. 销售 借 发出商品 贷 库存商品;
2014-09-26 11:05:17

你好,这些具体的是什么业务的,之前没有做
做到这个月。
2022-08-03 10:21:27
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玲 追问
2017-10-25 12:58