公司6月收到一份专票,已在6月抵扣做账,但在10月时销售方要求拿回这张税票,那我这边购买方应该怎么操作呀
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于2017-10-20 14:54 发布 900次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2017-10-20 14:55
您好!借库存商品等 贷应付账款 应交税费-应交增值税(进项税额转出)
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您好!借库存商品等 贷应付账款 应交税费-应交增值税(进项税额转出)
2017-10-20 14:55:31

让销售方把第一联复印一下给购买方做账 可以的,这个复印件加盖销售方发票专用章就可以,
2020-04-03 09:50:11

抵扣做借xx 进项税额 贷xx 开红字信息表之后就做借xx 负数 贷xx 负数进项税额转出,没有抵扣就可以退回发票不做账
2019-07-04 15:34:27

你好,对方申请红字信息表后你们才能冲红
2022-01-11 10:21:40

需要寄给购买方,对方要是那边开红字信息表
2019-12-10 15:26:06
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