购设备,票未到是记的预付账款,后票到了记的是应付账款挂往来。现在怎么冲减

悠然幸福
于2017-10-24 15:56 发布 745次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
相关问题讨论
借;应付账款 贷;预付账款
做这个分录
2017-10-24 15:57:05
你好!你之前做的是借:应付账款 贷:银行存款,现在每月摊销,就是借:管理费用 贷:应付账款 就行。
2020-07-31 10:35:18
您好
收到设备发票的时候
借:固定资产
借:应交税费-应交增值税-进项税额
贷:应付账款
2020-06-14 16:34:03
你好,收到款应该是记应收账款,付出去的记应付账款吧?像客户与供应商的往来账可以只设应收与应付账款科目,不设预收与预付账款科目。因为客户与供应商都是长期合作对象。
2016-11-23 11:57:48
是要挂应付账款科目的。
2019-01-02 10:42:13
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