送心意

家权老师

职称税务师

2023-02-25 14:31

要计提应交税费-应交增值税

安详的小蝴蝶 追问

2023-02-25 14:32

计提了 可以吗

家权老师 解答

2023-02-25 14:33

嗯嗯,可以的,没问题

安详的小蝴蝶 追问

2023-02-25 14:35

老师他付了一部分钱,我怎么做分录

家权老师 解答

2023-02-25 14:39

借:银行存款
贷:应收账款_服务费
还是一样的分录

安详的小蝴蝶 追问

2023-02-25 14:42

收多少记多少吗?

家权老师 解答

2023-02-25 14:46

是的,就是那个意思

安详的小蝴蝶 追问

2023-02-25 14:48

老师是这样的情况

家权老师 解答

2023-02-25 14:53

收现金直接就是
借:银行存款

贷:主营业务收入

应交税费-应交增值税

安详的小蝴蝶 追问

2023-02-25 14:55

想核算的细点

家权老师 解答

2023-02-25 14:58

预收款才需要挂往来账

安详的小蝴蝶 追问

2023-02-25 15:00

怎么能解决呢?

家权老师 解答

2023-02-25 15:01

就按我说的做就是了

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相关问题讨论
借:银行存款,贷:应收账款
2022-01-21 11:20:59
您好!可以直接做第一个。第二个是没有收到才先这样做的。
2016-11-15 14:36:44
要计提应交税费-应交增值税
2023-02-25 14:31:12
你好,根据你的描述,先收到现金收入,然后存入银行,是第一种方式
2022-10-10 19:57:37
你好,那现在的调整分录是 借:主营业务收入,贷:应收账款 
2024-08-08 09:23:35
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