老师好,我们公司是开KTV的,请问需要申报文化事业建 问
您好,要的,计税依据就是你们的收入 答
4月份开错了发票,增项税3个点。什么时候红冲不要 问
4月红冲就不需要交销项税,小规模在6月前红冲 答
老师,请问是不是只要调上一年的在账不管是不是不 问
不是哈,涉及损益科目才调整用以前年度损益调整 答
老师,企业私车公用可以写个租赁协议,约定好给个人 问
你好,不可以的,没发票不可以报销费用得 答
老师,你好!请问公司取得的加油卡充值发票能正常报 问
可以报销的,不能的抵扣 答
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12月计提的个税,与1月申报的时候系统实际计算的金额不一致,系统所有金额都是按3%来计算,导致实际扣缴金额比计提少,这部分差异怎么处理?
增值税申报时,开票的记载和申报时填写的总额,系统算下来,增值税相差了两分钱,是把数额调整下,和实际交税金额一样,还是按系统的金额呢
为什么增值税普通发票汇总的实际销售金额跟我实际开票金额两个的金额不相等呢?实际销售金额是含税金额吗?缴纳增值税是以发票汇总表的税额交,还是以开出发票的实际金额缴纳。
请问老师,我在报增值税时,填附表1,自动显示开票金额和税额,我登陆开票系统,实际开票金额与附表显示的金额不一致,只需要按照实际开票金额上报嘛,有没有影响?


袁老师 解答
2017-10-27 14:11