老师,材料入库了,与车间领料时,入账的单价应该都是 问
同学你好,我给你解答 答
请问,未实缴股权转让,固定资产占总资产85%,所有者权 问
您好,这个按转让价减去实缴数 答
老师好!想问下,已抵扣的发票,现需折扣,需红冲重开,账 问
开负数发票红冲就原分录红冲,取得新发票后重新做成本费用账 答
老师,我们公司借给另外一个公司一笔钱,然后开了利 问
那个是计入其他业务收入 答
老师,给员工的离职补偿金怎么做分录啊,谢谢 问
您好,计入 管理费用-补偿费 答

资产负债表的月报,预付账款期末余额=期初余额+本期摊销确认的预付账款,这样说对吗?
答: 您好,这样说不对的。预付账款期末余额=期初余额+本期增加预付账款-本期减少的预付账款。
资产负债表的预付账款期末余额5604和科目汇总表的应付账款对不上,资产负债表的应付账款期末余额137,047.92和科目汇总表的应付账款对不上,预付账款期末余额正确余额84851,应付账款期末余额正确余额46592.92
答: 你好,你看一下预付账款的明细,是不是有借方余额,还有贷方余额
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
请问老师。资产负债表里的预付账款年初余额是-12300,期末余额是-16850。应付账款年初余额是50286,期末余额是163855,本期现金支付了176155,请问老师本期的资产负债表预付账款和应付帐款期末余额是不是可以写0?
答: 该收的收了该付的付了才可以写0的呀,要不就转营业外,交所得税

