1,上个月开的发票,上个月作废的。2,上个月开的发票,这个月作废的,也就是红冲的,这个应该分别怎么入账
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于2017-10-22 08:53 发布 999次浏览
- 送心意
方老师
职称: 中级会计师、注册税务师
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当月开具借应收账款贷主营业务收入应交税费当月作废借主营业务收入贷应交收账款应交税费负数
次月开具红字发票 借主营业务收入贷应收账款 应交税费负数
2017-10-22 09:07:06

您好!你先要去税局填表申请。
2017-03-06 14:38:52

你好,在系统申请开具负数发票,税局审批通过之后,根据通知单号码录入开具就是了
2019-09-14 17:48:16

你好 冲红分录
借;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;应收账款等科目
是的
上个月的发票跨月了无法作废,所以才需要红冲的
如果是当月就作废,也不需要开具负数了
2018-05-14 15:24:49

要红字冲销
2018-11-08 09:57:43
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