上个月的发票开错了,我也申报了,这个月我开红票冲红了,这个分录咋写,?把冲红的发票附在后面吗?上个月的发票要写上作废二个字吗
珊珊
于2018-05-14 15:23 发布 2416次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2018-05-14 15:24
你好 冲红分录
借;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;应收账款等科目
是的
上个月的发票跨月了无法作废,所以才需要红冲的
如果是当月就作废,也不需要开具负数了
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你好 冲红分录
借;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;应收账款等科目
是的
上个月的发票跨月了无法作废,所以才需要红冲的
如果是当月就作废,也不需要开具负数了
2018-05-14 15:24:49

红冲发票的抬头与原来的蓝字错误发票是一样的
2017-10-12 12:02:20

你好 可以使用的。 你意思本来作废的发票 没有系统作废 纸质发票也没作废的话 可以继续使用的。 而你重新开的发票 你纸质发票作废了 到时你系统也去作废就行了。 作废一张。
2020-04-07 21:00:35

你好 开的是什么发票。 当月的 可以作废嘚 ;跨月了只能红冲的
2021-08-11 11:51:54

你现在开只能红冲这个月的哦
2019-11-05 14:09:46
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珊珊 追问
2018-05-14 15:54
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2018-05-14 15:58