送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2017-10-21 22:49

您好,开发票时,借:应收账款,33290,现金或者银行存款,4000,预收账款,3300,贷;主营业务收入,40590减去税金,应交税费-应交增值税,40590*增值税率/(1+增值税率)。10月份,收到货款时,借;现金或者银行存款,30170,贷:应收账款,30170。拿回的发票,借;应收账款,负数3120,贷:主营业务收入,负数3120减去税金,应交税费-应交增值税,负数3120*增值税率/(1+增值税率)。

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您好,开发票时,借:应收账款,33290,现金或者银行存款,4000,预收账款,3300,贷;主营业务收入,40590减去税金,应交税费-应交增值税,40590*增值税率/(1+增值税率)。10月份,收到货款时,借;现金或者银行存款,30170,贷:应收账款,30170。拿回的发票,借;应收账款,负数3120,贷:主营业务收入,负数3120减去税金,应交税费-应交增值税,负数3120*增值税率/(1+增值税率)。
2017-10-21 22:49:44
你好,现在就借库存商品,贷预收账款就可以,销售后,结转成本借主营业务收入,贷库存商品,但是因为没有发票,税务局不承认,所以年底汇算清缴要调整增利润,这样就可以啦,明白了吗?
2016-10-12 20:26:56
你好,因为之前预付时挂在预付账款,所以后面的货款也用预付账款计,等付款时再冲。
2017-01-05 02:47:48
如果是预付货款,可以挂预付账款的了。
2018-10-27 14:44:16
你好!是的,可以这样做
2020-04-15 22:04:22
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