老师好,上个月进项开少了,交了5000多增值税,我们平 问
您好,这个最好按税负来交好些 答
危险品公司购买了二手车开了专用发票可以抵税吗 问
您好,可以的,可以抵扣的 答
这期的留底税额可以抵减上期的增值税吗(上期的是 问
同学,你好 是可以的 答
老师,注销公司,但有笔欠法人的其他应付款,不转入营 问
可以结转实收资本或者资本公积科目。 答
老师,住宿费专票的进项税可以抵扣哈?高铁票也可以 问
同学,你好 住宿费专票的进项税可以抵扣哈? 差旅费吗?是可以的 高铁票也可以抵扣进项税哈? 差旅费吗?可以的 答


假设从甲厂采购南猫,商品a单价5元,商品b单6价6元,约定a产品满十件的话给10块钱利。退利2月后,b没有返利1,1月果购a商品10件货到入库2,2月收到甲厂开9发票a商品10件共50元同时采购b商品10件3,3月收到甲厂开具发票b商品10件60元折扣-10元合计50元在企业会计准则和假设税率是0的前提下,请写出各月会计分录及上商品的入库金额
答: 您好!很高兴为您解答,请稍后~
老师你好,在二月份办理的个税手续费返还计提的增值税部分,在这个月申报时是不是应该在“未开具发票”栏目里填写销售额数字?我公司目前用的是小企业会计准则(是不是在简易计税“3%征收率的服务、不动产和无形资产”栏目里填写?)。未开具发票栏目是不是不用开发票呢?因为我们目前没有任何收入,只有上个月的个税返还
答: 同学:您好。一般人收到个税手续费返还,是按6%缴纳。收到的金额/1.06。未开具发票栏目是暂时不开发票的收入。 小企业会计准则: 借:银行存款 贷:营业外收入-个税手续费返还 应交税费-应交增值税-销项
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
去年多计提了1分印花税,今年怎么做会计分录,我们是小企业会计准则
答: 你好,印花税不需要计提。多计提了就冲销 借:应交税费—印花税 0.01 ,贷:利润分配—未分配利润 0.01








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廖君老师 解答
2023-02-24 09:57