老师下午好,我是建筑公司。请了别的公司给项目做 问
那个计入项目的工程施工-间接费用 答
老师电子税局税务局改密码,怎么操作呢? 问
同学,你好 改什么秘密??个人登陆密码? 答
老师,发票归档指取得的还是开具的。 问
同学,你好 发票归档既包括你收到的发票,也包括你开出去的发票,简单来说就是把所有发票都整理归档好。 答
市政建筑,工程进度已经达到80%而工程款确只付了10 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
宴会中心充值5000送5000,一次性只可以抵2000怎么 问
同学,你好 充值5000送5000 分录是 借:银行存款 5000 贷:预收账款 5000 一次性只可以抵2000,这个2000,相当于只能使用充值余额10000里面的2000吗? 答

老师,用投入产出法计算进项税额,收到原材料发票要一次计入原材料,不要价税分离是吗?借原材料 贷银行存款/应付账款
答: 你好,可以不用的,你生产领用的时候再减少原材料就可以。
买了11100元的苗木,计算进项税如做价税分离分录为:借 原材料--苗木 10000 应缴税费-应缴增值税--进项税额1100元 贷:银行存款 11100。不做价税分离,进项税额=11100*0.11=1221元,1221元没有付款呀,分录怎么做?
答: 看取得的是什么发票,是增值税专用发票还是普通发票?还是说找农收购直接是到税务代开《收购农副产品增值税专用发票》?
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
以前付给供应商货款,正常分录是 借:预付账款 贷:银行存款, 但是代理会计给做成,借: 预付账款 、应交税费-进项税额 贷:银行存款了。现在这个进项税额我怎么调整到预付账款里好呢,是做进项税额红字,还是做进项税额转出?
答: 要做进项税额负数,调整到预付账款科目。 借:预付账款 贷:应交税费--应交增值税(进项税额)
公司购买材料,货款已付清,账目怎么做/借:原材料 应交增值税--进项税额 贷:银行存款 还是 借:借:原材料 应交增值税--进项税额 贷 :应付账款 借:应付账款 贷:银行存款
老师,上个月有个应付账款贷方20万,这个月票收到了,钱付出去了,那我应该是借应付账款20W,贷银行存款20W? 但是里面涉及进项税是怎么做呢?
老师为什么做付款凭证不需要体现进项税额,只有作费用才体现进项税呢?比如借应付账款 贷银行存款 费用时 借差旅费 进项税 贷银行存款
老师 比如 六月份走的一笔分录 只有银行回单 做的借 应付账款 贷银行存款 发票没拿回来 进项税额先认证了 12月专用发票拿回来了 发票的日期开具的也是6月 请问老师这个月我怎么处理 怎么做分录









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k1 追问
2023-02-23 16:19
郭老师 解答
2023-02-23 16:24