- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2017-10-19 15:55
你好!这样的,建议不要抵扣了。
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借:应交税费--应交增值税(进项税额)贷:管理费用--招待费借:管理费用--招待费贷:应交税费--应交增值税(进项税额转出)如果您对我的解答满意,请您及时给予好评,谢谢!!如果还有疑问,欢迎您继续提问。
2018-06-12 14:53:10
你好!这样的,建议不要抵扣了。
2017-10-19 15:55:41
计业务招待费的专票,不能抵扣的,认证后做进项转出。
2018-11-14 18:46:27
你好 需要认证啊,但是你不要抵扣,作为进项转出的
2022-05-06 15:59:50
你好 业务招待费扣除标准按发生额的百分之六十和收入的千分五这二个数进行比较 哪个数小按哪个数扣除
2020-07-06 09:00:42
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