我们公司新成立,之前的一些费用票都入外账了,挂在其他应付款下面,实际已经给过钱了,现在老板又说不给那业务员报销了让把已经入账的九个月的关于他的报销给抽出来,这个能操作吗,该怎么办?
小许
于2017-10-18 10:29 发布 915次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2017-10-18 10:31
您好,这个确实不好操作,既然老板说了,那只能按老板说的做吧。抽出来,重新记账,或者在10月份调整凭证处理。
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您好,这个确实不好操作,既然老板说了,那只能按老板说的做吧。抽出来,重新记账,或者在10月份调整凭证处理。
2017-10-18 10:31:39

你好 ; 其他应付款是什么业务发生的。 内部消化 是怎么个消化情况。 这样才能判断怎么处理合理
2022-01-10 11:41:46

你发票应该开1万,支付给业务员是销售费用
2019-08-06 11:26:17

主营业务收入
2017-09-06 17:24:42

你好,如果是员工代垫的话是这么做的
2023-12-15 09:17:52
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小许 追问
2017-10-18 10:38
王雁鸣老师 解答
2017-10-18 10:41