支付残保金怎么做账 问
计提: 借:管理费用--残保金, 贷:其他应付款-残保金, 上交时: 借:其他应付款--残保金; 贷:银行存款 答
购入的模具是做固定资产吗?这个不是计提折旧而是 问
购入的模具可做固定资产,则对应计提折旧 答
1月份补缴的2024年7-11的社保,公司部份的要记入1 问
直接计入1月的费用就行 答
老师,贷款还款还收到一张银行开的贷款服务的发票, 问
您好,是的,计入财务费用里面 答
老师好,我们支出一笔款项,该笔款项用于帮我们公司 问
借:管理费用---咨询费-100 贷:银行存款-106 应交税费---进项税额转出6 答
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老师,银行对账单上汇出金额368.13的TIIPS实时扣税,我要怎么做分录呢,企业是小规模纳税人的,有涉及到进,销项的税费吗?
原是小规模没请会计做账后又成为一般纳税人企业,刚刚看到银行对账单子10-11月发生一些存入又取出的记录,老板说那都是以前小规模的时别人差的钱和欠别人的钱,就没告诉会计,想请教老师现在会计怎么做?
老师,您好!请问小规模纳税人在6月20号已结账,6月30日银行对账单里面的银行存款,我没有做进去,要未达账项,发生的往来需要在7月份做进去?


邹老师 解答
2017-10-17 14:44
邹老师 解答
2017-10-17 14:53