我们建筑行业,小规模,业务量少,9月份安装一套换热器,发生人工费1000元,9月12号去税局给对方开了一张专票金额1800,同时扣除了增值税和印花税,9月15号收到款项1800,老师这几笔业务怎么做,月末如何结转
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于2017-10-16 13:56 发布 484次浏览
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李爱文老师
职称: 会计师,精通Excel办公软件
2017-10-16 14:00
计入固定资产计提折旧处理
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计入固定资产计提折旧处理
2017-10-16 14:00:42

这个预交应该属于9月份的。申报9月税款的时候可以抵扣。
2023-10-20 11:31:28

买的个人的让他去税务局给你代开,这个月开
八月份没有发票做账可以,借库存商品贷银存/现金
2019-09-07 13:28:38

9月的发票,不能抵扣8月的销项税的
2019-08-30 10:02:13

您好!你复印一下,分别放在不同的凭证里面就好了。
2018-10-10 09:33:53
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2017-10-16 14:02
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