老师,请问其他应收或其他应付是负数,怎么调整 问
不需要做账调整,只是做报表的时候负数的余额调整到对方科目反应 答
公司做员工宿舍,这个打井的费用计入管理费用还是 问
你好,这个金额有多少。 答
建筑公司和甲方签订的总合同A缴纳印花税,然后把A 问
要,B合同还要再次缴纳印花税 答
老师:员工收了公司营业款没有存回公司,公司去法院 问
你好,这个没有什么影响,不用担心。 答
老师,个体工商户一直是定核征收,5月份开了15万的安 问
你好核定的金额是多少啊 答

公司购入大型设备有技术服务费853万,分期付款,技术服务费我按照五年先摊销了,借长期待摊费用,贷暂估应付款,计提时借管理费用,贷长期待摊费用,收到票付款借暂估应付款,贷银行存款,这样处理对吗?
答: 收到发票,可以这样账务处理的,
请问老师9月份支付了2016年11月-2017年11月的技术服务费10000,已收到发票是不是应该这样做分录付款收到发票时:借:长期待摊费用 贷:银行存款 9月份开始摊销 借:管理费用-技术服务费 贷:长期待摊费用
答: 你好,是的,是这样做账务处理的
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,刚开办公司的技术服务费能做借:长期待摊费科目还是管理费,贷,银行存款
答: 你好!采用企业会计制度的话计入长期待摊费用,采用企业会计准则的计入管理费用即可。一经采用不得随意变更。

