送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-10-13 14:44

您好!你抵减的时候,借应交税费-应交增值税 贷营业外收入-税收减免

李文良 追问

2017-10-13 14:58

老师,给写详细点好吗?抵减的时候是不是我九月账期做这个分录呀

李文良 追问

2017-10-13 15:07

老师,这个税收减免金额是820还是490那

李文良 追问

2017-10-13 15:09

老师,呢我增值税减免税申报表里代码名称选那个呀?是0001129914?还是选0001129917呀?

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相关问题讨论
您好!你抵减的时候,借应交税费-应交增值税 贷营业外收入-税收减免
2017-10-13 14:44:10
您的分录是对的。
2015-09-30 15:22:20
你好,按合计820计入管理费用
2017-07-06 14:31:42
您好!可以抵扣。就是这样写。
2017-04-18 16:38:00
没问题的,同学,可以这样的
2019-06-04 16:10:21
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