送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2015-11-06 16:51

不是预缴,是因为我们被查了,需要补缴的,具体分录怎么写 请老师指导

Kobe123 追问

2015-11-06 16:56

我是内帐,我收入不用补,就是要做被查出来的收入的税金-增值税和地税和滞纳金这些

Kobe123 追问

2015-11-06 16:59

如果这样的话 当月不是亏损很大,这是补今年1-6月份的税金, 这20多万 我可不可以分摊?

Kobe123 追问

2015-11-06 17:05

那我是做  借:管理费用  贷:应交税金 ,这样子?

Kobe123 追问

2015-11-06 17:13

老师,制造费用在负债表里怎么体现?

邹老师 解答

2015-11-06 16:42

有的预缴的相关税费就是这样做的
如果你想转到利润表,计提一下就可以了

邹老师 解答

2015-11-06 16:54

是单纯补税,还是收入与税都有补

邹老师 解答

2015-11-06 16:58

鉴于你是内帐,你可以直接计入 管理费用-税金 核算

邹老师 解答

2015-11-06 17:00

你内帐又没有所谓,确实是一下子交了那么多

邹老师 解答

2015-11-06 17:07

内帐是可以这样做,外账是当然不行了

邹老师 解答

2015-11-06 17:14

制造费用期末一般无余额,需要转入生产成本,计入存货科目

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相关问题讨论
有的预缴的相关税费就是这样做的 如果你想转到利润表,计提一下就可以了
2015-11-06 16:42:22
是的。你很棒,就是那样做的
2023-01-09 14:40:07
是的完全正确。。
2019-01-10 22:15:57
借;应交税费——企业所得税 贷;以前年度损益调整 60
2017-01-16 09:09:48
借;应交税费——企业所得税 贷;以前年度损益调整 60
2017-01-16 09:09:54
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