公司买了一批月饼,其中有一部分发给员工,一部分销售给客户,还有一部分销售给供应商抵扣我们所欠的货款,要怎么做账?那这批月饼付的款怎么做账?

S
于2017-10-12 15:39 发布 2173次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2017-10-12 15:49
明白了,谢谢老师
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您好!借库存商品 贷现金等
借管理费用-福利费 贷应付职工薪酬-非货币性福利
借应付职工薪酬-非货币性福利 贷库存商品
借应付账款 贷库存商品 应交税费0应交增值税。
2017-10-12 15:42:24
是取得的专用发票还是普通发票呢?再说下一步的处理
2017-10-09 13:24:35
一部分计入福利费,一部分计入业务招待费
2017-12-26 10:20:43
您好,您可以根据供应商合同约定的价格以及预计来发票的金额按照不含税金额来暂估入库,同时结转成本。
2021-01-15 15:03:31
你好,很高兴为你解答
符合收入成本确认条件的话正常处理
借应收账款
贷主营业务收入
应交税费应交增值税
2021-01-15 15:13:50
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宋生老师 解答
2017-10-12 15:42