之前这家公司的账是代帐的。现在我来做,我按照他给的六月底的科目余额表录取的期初余额,因为之前的报表不是我这边做的,那我做的第三季度的利润表本期金额和本年累计金额是一样的,没关系的吧
sunny
于2017-10-12 11:00 发布 667次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-10-12 11:01
你好,期初数是年初数,而不是上个月的期末余额的
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你好,期初数是年初数,而不是上个月的期末余额的
2017-10-12 11:01:22

借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000
报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55

管理费用-交通费
2015-08-05 17:24:15

以取得的发票为准,做的士费
2015-04-28 16:56:31

您好!作为办公费-差旅费就可以了。
2016-03-09 13:30:58
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sunny 追问
2017-10-12 11:04
sunny 追问
2017-10-12 11:19