送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-10-11 17:21

您好!可以的。你预提的时候就是这样做。

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相关问题讨论
您好!可以的。你预提的时候就是这样做。
2017-10-11 17:21:33
你好,借其他应付款,借管理费用,借管理费用贷其他应付款。
2021-12-29 10:08:09
借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000 报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55
您好!你们这个属于转租赁,现在不开发票没什么关系,主要是该交的税得按时交 你们作为承租人,租赁期有没有超过一年?租赁现在要按照最新租赁准则来处理了
2022-03-25 08:44:35
你好,抵债做账也是需要各自确认收入和销项的,抵债只能抵往来款,不能按照相抵后的余额开票
2025-01-13 20:41:55
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