送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-10-11 15:56

您好!你6月做了一些什么分录?

Cynthia 追问

2017-10-11 16:00

就做了应收账款 月底结转成本 结转损益  七月收到这笔款 做了借银行 贷应收  它本应该是冲掉六月的应收 怎么变成了预收了

Cynthia 追问

2017-10-11 16:05

老师 这个怎么回事啊

Cynthia 追问

2017-10-11 16:26

怎么都不回答了

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相关问题讨论
您好!你6月做了一些什么分录?
2017-10-11 15:56:03
借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000 报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55
你好,收到应收 应当是 借;银行存款 贷;应收账款 你是不是之前有预收这家公司的货款
2017-10-11 16:35:45
你好!建议反结账过去,然后改到7月
2017-07-10 15:50:01
6月份做一个借款借现金贷其他应付款 这样现金和其他应付款有余额的】、
2020-07-14 09:28:12
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