送心意

袁老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2017-10-16 09:14

是的,依据发票和收付款对账

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相关问题讨论
是的,依据发票和收付款对账
2017-10-16 09:14:43
本期申报的未开票收入以后开票了不用另外做账务处理,开发票当期纳税申报时在未开票收入那做负数减掉
2019-04-16 20:11:33
那如果后期在我开了发票,是红冲回来呢 还是怎样操作啊
2019-04-16 18:24:02
你好!是的。你平进平出就是按你算的实际的成本开。
2018-07-20 11:29:36
您好,电话错了影响不大的,主要是单位名称和税号一定不能错的。一般纳税人收到增值税专用发票,可以抵扣他的增值税的,医院是非一般纳税人,按规定您应该需要给他开普通发票,不应该开专用发票的。如果是当月开的,您可以作废专用发票,重新开普通发票给他。
2019-06-06 10:03:08
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