公司购买空调6000元,需要按月摊销还是一次性摊销? 问
可以直接计入费用的 答
老师你好,我公司账上预收账款贷方有几家单位合计 问
你给对方提供了货物或者服务吗?如果是的话,需要确认无票收入, 如果没有的话,需要有业务取消的证明不需要退回去的,转营业外收入 答
老师,能源技术行业,全年无收入,收到电子元件类似于 问
按配件用途直接入账,分录如下: 研发用:借 研发支出 — 费用化支出 / 资本化支出 贷 银行存款 / 应付账款 设备维修用:借 管理费用 — 修理费 / 制造费用 — 修理费 贷 银行存款 / 应付账款 备用小额:借 周转材料 — 低值易耗品 贷 银行存款 / 应付账款,领用时转管理费用 / 制造费用 大额符合固定资产条件:借 固定资产 — 电子配件 贷 银行存款 / 应付账款,后续计提折旧 答
是请问退原股东的注册资本,和分红这样处理对吗? 问
撤资的对 分红的不对 应该是 借利润分配未分配利润 贷应付股利 借应付股利贷银行存款贷应交税费个人所得税 答
企业所得税前三个季度都有预缴,第四季度利润总额 问
是的,那个需要汇算退税的 答

客户私人账户打入员工账户1000000元,员工账户又转款到公司公账800000元,公司公账又转账到客户公账1000000元,目的是为了转款。这笔业务内外账怎么处理
答: 只能做代收代付款处理。
公司员工W银行卡10万(款是公司的),转入公司对公账户,开票为了转款,公司对公账户转给A公司100万元,A公司又给员工W打回100万元,员工W帐户又转帐公司对公帐户100万元,公司对公账又转账给A公司50万元,A公司又转帐给员工W30万元,这个业务怎么处理
答: 您好,10万元转入对公户,借;银行存款,10万元,贷;其他应付款-W,10万元。对A公司100万元,借:预付账款-A,100万元,贷:银行存款,100万元。A公司给W转回100万元,借:其他应付款-W,100万元,贷:预付账款-A、100万元。W转公司100万元,借:银行存款 100万元,贷;其他应付款-W,100万元,给A50万元,借;预付账款-A,50万元,贷:银行存款,50万元。A转W30万元,借;其他应付款-W,30万元,贷;预付账款-A,30万元。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
公司员工代收了客户的货款,也就是客户没有通过对公账户转账到我们公司对公账户,而是员工转账到我们公司对公账户,老师我应该怎么做收到员工的这一笔代收货款
答: 你们这笔业务给客户开发票吗?




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格桑梅朵 追问
2017-10-10 17:23
李爱文老师 解答
2017-10-10 17:30