老师 我公司去年买了一部车金蝶软件上显示期初原 问
同学,你好 期初一般是年初金额 答
老师,我刚到一家学校工作,之前没有做过民非的账务 问
第一个需要交 第二个需要交个税,合并到工资 第三个借业务活动成本贷应付职工薪酬福利费 借应付职工薪酬福利费 贷银行存款 借银行存款 贷提供服务收入-食堂管理收入 应交税费应交增值税 答
请问用于集体福利的税额转出,月末怎么做结转 问
你好,借管理费用-福利费,贷应交税费-应交增值税-进项税额转出。 答
老师,暂估做的分录是借主营业务成本 贷其他应付款 问
你好,冲暂估涉及到损益类的科目,用以前年度损益调整 主营业务成本是损益类科目 借其他应付款贷以前年度损益调整。 实际你法人没有垫付,不是 如果贷方挂着余额也不对 所以需要充了它以前年度损益调整,月末再结转到利润分配未分配利润。 答
老师,请问工资漏计提了,怎么处理 问
你好,这个做补充计提了。 答

请问会计做账是不是根据出纳的收支情况来做账?需要和他的账本对应吗?
答: 同学您好,根据审核无误收支凭证记账需要和他的账本核对,不是说要对应,对出纳账进行监督的意思
会计做账和出纳做账
答: 我是个体户里的出纳,在会计公司找了个对外的会计,我们没有收入利润,每月只缴定额的房产税和季度缴纳城镇土地使用税。 会计说 如果有普通发票要给她做账,发票给她,她会如何做账,冲减亏损。 之前的发票放在我这里,我就直接给贴记账凭证后面了。。。借管理费用 贷现金。。。然后根据记账凭证登记了现金日记账。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
请问老师,出纳不按时拿单子给会计做账,产生的问题,由谁负责
答: 您好 这种的话 应该出纳负责


林老师 解答
2015-11-06 14:11