你好老师,我们是汽车4S店,我们送给员工一辆汽车做为奖励,并且开具了机动车专用发票,这种情况下如何做账? 借 销售费用 贷 主营业务收入 销项税 ,这样做对吗,虽然外购用于集体福利,但是我们开具了发票确认了销项税,那么当时进货时的进项税额是不需要转出的对吗

陌陌
于2023-02-16 14:51 发布 291次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2023-02-16 14:52
你好,你去做收入吧,因为你开了机动车发票,你得申报增值税。
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肖像和进象是你发票上的税额。
2022-03-27 14:54:47
你好,你去做收入吧,因为你开了机动车发票,你得申报增值税。
2023-02-16 14:52:30
同学您好,正在解答,请您稍后
2024-01-06 23:03:35
你好,借银行存款贷主营业务收入直接加税合计做账吗?
2022-04-19 09:12:48
您好,那您应当红字冲回错误分录,按正确的重新做账
2024-04-07 17:05:05
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2023-02-16 14:54
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