您好,老师,请问一下 ,我有一笔业务是这样子的,2024年 问
需要当时法人垫付款的付款记录 答
开票销项大类和进项大类不一样怎么办 问
你们是商贸行业,必须要保持一致的,是生产制造可以不一致 答
老师,我现在要补交2023年的增值税,那要怎么做会计 问
您好, 借:利润分配-未分配 贷:应交税费 答
老师,上个月发放工资时从A账户转了一笔款到B账户, 问
同学,你好 A 借:其他应付款 贷:银行存款 借:银行存款 贷:其他应收款 营业外收入2000 答
老师,公司A中了一个标分包 -----公司(B),B公司因缺资 问
同学,你好 是可以的,只要有相关的合同,业务真实 答

固定资产账面价200 卖的时候300 分录是借 :固定资产清理300 贷:固定资产300 借银行存款300 贷:固定资产清理300 吗?
答: 卖的时候做的分录是: 一、转固定资产清理 借:固定资产清理200 借:累计折旧 贷:固定资产 二、借:银行存款(或应收账款)300 贷:固定资产清理 贷:应交税费——应交增值税(销项税额) 三、“固定资产清理”再转营业外收入或营业外支出
出售还未计提折旧的固定资产 分录 借:固定资产清理 500 贷:固定资产 500借:银行存款 800 贷:固定资产清理 500 营业外收入 300 这样做可以吗
答: 你好,第二个贷方需要把营业外收入换成待处置资产损益 其他的是正确的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
2021.10月固定资产报废,原值是500,已提折旧300(含),不产生清理费用,不产生收入,请问分录是这样吗借:固定资产清理 200 累计折旧 300 贷:固定资产 500
答: 是的分录是就是 借:固定资产清理 200 累计折旧 300 贷:固定资产 500


李某某 追问
2017-10-06 21:48