老师:公司是商贸企业。一纳税人。在河北有一个销 问
要签一个用车协议,不然你名下没车那么多油票不合适 答
建筑业,收到预收款和进度款,分别要预缴哪些税及预 问
预收款会预交增值税。 答
公司和采购签订货物购销合同,预付了20%的预付款,可 问
你好,可以的,也可以的。 答
老师 新成立的公司 租别人的厂房,营业前发生的 问
同学你好 做长期待摊费用开办费 答
第一问:(1)根据资料1,开设相关“T"形账户并 问
您好,是的,是这么理解的,只是我们要写T字账,这个期初是肯定会知道的,要不我们就算不出期末数 答
固定资产账面价200 卖的时候300 分录是借 :固定资产清理300 贷:固定资产300 借银行存款300 贷:固定资产清理300 吗?
答: 卖的时候做的分录是: 一、转固定资产清理 借:固定资产清理200 借:累计折旧 贷:固定资产 二、借:银行存款(或应收账款)300 贷:固定资产清理 贷:应交税费——应交增值税(销项税额) 三、“固定资产清理”再转营业外收入或营业外支出
出售还未计提折旧的固定资产 分录 借:固定资产清理 500 贷:固定资产 500借:银行存款 800 贷:固定资产清理 500 营业外收入 300 这样做可以吗
答: 你好,第二个贷方需要把营业外收入换成待处置资产损益 其他的是正确的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
2021.10月固定资产报废,原值是500,已提折旧300(含),不产生清理费用,不产生收入,请问分录是这样吗借:固定资产清理 200 累计折旧 300 贷:固定资产 500
答: 是的分录是就是 借:固定资产清理 200 累计折旧 300 贷:固定资产 500
李某某 追问
2017-10-06 21:48