送心意

李爱文老师

职称会计师,精通Excel办公软件

2017-09-30 11:57

是这样,如果是专用发票,就是验票抵扣,再做进项税额转出处理。按全部的金额进行抵扣处理
借:应交税费——应交增值税(减免税费)
贷:营业外收入——减免税费

半夏 追问

2017-09-30 14:04

@李爱文老师:我可不可以不转入营业外收入,留底处理,抵扣下月的销项税额

李爱文老师 解答

2017-09-30 14:06

不存在留抵,就是当月抵扣时,当月需要账务处理,并且是有销项税额时,才能抵减处理

半夏 追问

2017-09-30 14:12

@李爱文老师:这个月购买的,暂时不低扣,这个月销项税季度小于9万可以免征,可以留到下个月有销项税低减吗

李爱文老师 解答

2017-09-30 14:26

留在交销项税时,再抵减处理

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相关问题讨论
给反冲掉就可以了。还有个人交的社保是公司代扣代缴的,所以用其他应付款-个人社保
2018-02-08 16:25:45
借:其他应付款 借:管理费用 负数
2023-11-14 10:11:18
你好,分录可以这么做的。
2020-06-19 09:40:42
借:管理费用 贷:其他应付款,支付管理费用时会计分录:借:其他应付款 贷:银行存款  分录对的
2022-07-07 10:03:28
你好,可以直接写借管理费用,贷库存现金
2019-07-16 10:14:53
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