董老师,还有个问题,想请教您下。 问
同学你好 是什么问题 答
找朴老师,收到发票在25年3月已经入库了,我应该怎么 问
按我说的按发票金额红冲然后再按发票金额做蓝字入库分录 多暂估的不用管,汇算清缴直接调增多暂估的金额就行 答
就是农民工在我们这干活,但是他们公司给我们开票, 问
您好,最好录个支付视频,要不然说不清了 答
老师好,老师,我们公司是两个股东,父亲是股东,儿子是 问
你好,不可以,必须签债转股协议(或书面合意文件),父子关系也不能豁免。 答
老师,我想问一下,我们公司卖个车10万元,现在我公司 问
直接看利润,是亏损就不需要 答
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原先做的会计分录是:借:其他应付款-员工 1000 贷:管理费用-工资 1000 ,如果我想把这个分录取消,是做成这个:借:管理费用-工资 1000,贷:其他应付款-员工 1000,这样做对么?谢谢
老师您好!公司筹备期间所有的费用都是借的别人的钱,做会计分录的时候是不是这样做 借:管理费用或者其他什么 贷:其他应付款 谢谢!










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