送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-09-28 10:19

你好,本来就是计入其他应付款,不需要调整的

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相关问题讨论
你好,本来就是计入其他应付款,不需要调整的
2017-09-28 10:19:35
可以的,你在4月把其他应付补上一笔好查询往来就可以了
2018-05-09 09:31:52
你好!支付时,借:其他应收款 贷:库存现金。收回时,借:银行存款 贷:其他应收款。其他应收款科目结平即可。
2019-06-05 14:35:37
您好,是什么原因挂帐呢,是有发放分录没有做还是金额对不上。
2021-12-21 10:57:22
预交时借预付账款 贷 银行存款 开票时借管理费用 应交税费-待认证进项税 贷预付账款 其他应付款垫付的费用是开了票的吗,可以预到预付账款
2021-12-07 16:05:54
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