购买餐具(福利费)共160000元,开了专票,如何做账务处理,麻烦老师写出详细的会计分录
micky6002
于2017-09-28 09:51 发布 891次浏览
- 送心意
李爱文老师
职称: 会计师,精通Excel办公软件
相关问题讨论

属于福利费,开了专票,验票后做进项,然后再做进项税转出,这个进项税不得抵扣。
2017-09-28 10:07:36

借:管理费用 贷:银行存款 借:应交税费-应交增值税(减免税款) 借:管理费用(负数)
2021-12-09 11:21:35

按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。
2017-09-20 10:28:45

借银行存款
贷主营业务收入-住宿服务
应交税费应交增值税销项
一般纳税人的
成本借主营业务成本
贷应付职工薪酬
累计折旧等
2021-09-29 12:25:03

你好 是的。 需要折旧的; 你要先暂估入到固定资产去 ;然后按月折旧的 。 收到月发票直接附 固定资产分录后面去
2021-06-01 11:22:58
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