老师,我们单位有文化建设税率,要开服务费发票,服务 问
同学,你好 不需要的 广告服务才需要缴纳文化事业建设税 答
我们公司交电费是交给物业,要通过应付账款过渡吗 问
一般是通过其他应付款 答
请问老师,增值税留抵税额账面上比电子税局多6921, 问
应交税费_应交增值税_转出未交增值税 转到应交税费-未交增值税 答
老师下午好!我们公司12月份开始由小规模纳税人升 问
第一个,商业的不影响 第二个注册地和经营地是在一个地方吗?还有,他要求你们去仓库看存货能提供了吗? 答
老师,我问下,如果临时工办理了临时税务登记注册一 问
您好,这种直接注册一个个体就可以,可以享季度30万的税收优惠 答

2019年为庆祝中秋节,食堂买了一些食品和酒给员工享用,取得了进项票,但是一直没入账也没抵扣进项,我需要怎么操作呢?如何做账务处理呢?
答: 您好,钱是否已经支付了?当时是怎么入账的?
收的一张进项票7月认证抵扣了,现在对方要红冲,那怎么做账务处理啊?
答: 你好,如果开具了负数发票 借;应付账款等科目 贷;原材料等科目 应交税费(进项税额 )
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,请问进项税金在做账务处理的时候 可以直接抵扣么,要做转出么
答: 根据以下思路正确申报计算和申报增值税就是 月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,是留抵税,不做任何分录; 如果大于0,需要交税就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款









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知恩曾 追问
2017-09-23 15:29
邹老师 解答
2017-09-23 15:14
邹老师 解答
2017-09-23 15:20
邹老师 解答
2017-09-23 15:29