送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-09-21 16:03

你好!借管理费用0工资等 贷应付职工薪酬50000 
借应付职工薪酬49500贷银行存款49500

我就是我 追问

2017-09-21 16:05

预提的是50000,但是实际发放的是49500,差异的500怎么处理

宋生老师 解答

2017-09-21 16:05

你好!这个要看你为什么少发500

我就是我 追问

2017-09-21 16:06

预提工资的时候是根据上月工资预提的,因为人员变动或者罚款造成预提工资与实际发放工资不符,造成的差异有500元。

宋生老师 解答

2017-09-21 16:07

你好!你直接冲减管理费用500就可以了

我就是我 追问

2017-09-21 16:07

差异的工资在年底一次性调平可以吗?

宋生老师 解答

2017-09-21 16:11

你好!可以的。你可以这样。

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你好,借 管理费用-工资 贷应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 银行存款
2020-06-09 11:12:15
你好!借管理费用0工资等 贷应付职工薪酬50000 借应付职工薪酬49500贷银行存款49500
2017-09-21 16:03:08
同学,你好,可以这么写的,
2020-12-29 17:19:17
以银行存款280000元发放工资 制作会计分录
2015-12-04 11:23:52
你好 借应付职工薪酬-工资贷银行存款 应交税费-应交个人所得税
2020-11-10 11:22:59
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