这一笔分录不就是股权转让的意思吗?老师 问
是的,股权转让时,标的公司就是这么做会计分录。 答
老师好,企业取得政府划拨林地(30年),有林地使用权证, 问
可以自行参照市场价入账。 按公允价值计入无形资产,用当地林地基准价、周边流转价做依据,留存书面说明及佐证材料。 分录: 借:无形资产 — 林地使用权 贷:递延收益 30 年摊销,同时摊销递延收益。 公允价确实取不到,可按1 元名义金额入账。 答
请问老师在哪里申报社保年度缴费工资 问
登录社保费管理客户端,进入【缴费工资申报】 - 【月度缴费工资申报】模块 答
2024年11月A公司购买了B公司的股权,总打款3115万, 问
1. 判断是否转让:看工商变更是否完成、是否实质控制、协议是否生效。 2. 没转让就冲回: 借:其他应收款 1400万 贷:长期股权投资 1400万 3. 跨年涉及损益用以前年度损益调整。 答
更正增值税申报表时的,后面的月份是不是依次更正? 问
是的,需要更正的,因为要累计数字 答

计提工资借:管理费用 贷:应付职工薪酬发放工资时 借:应付职工薪酬 贷:其他应收款 营业外收入 银行存款 计提工资和发放工资这样做分录对吗?
答: 同学:你好。计提是对的,但发放时,与营业外收入有什么关系。
发放工资时:借:工程结算成本 贷:银行存款/其他应收款社保/个税计提怎么做分录
答: 借工程施工贷应付职工薪酬工资, 借应付职工薪酬、工资 贷、应交税费、个税、 其他应收款个人负担的社保 银行存款。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
10月工资多发了140,分录是否:借:应付工资5600,贷:其他应收款-公积金120, 银行存款5480。借:应付工资多发放140,贷:银行存款140
答: 您好 多发的140 没有计提 对吗
老师请问这边有一个职工6月份工资提前在6月发放的会计分录借:应付职工薪酬 贷:银行存款,6月计提工资的要不要计提包含已发放的,
老师请问计提总工资14400,发放9000,分录借:应付职工薪酬-14400 贷:应付职工薪酬- 5400 银行存款 9000怎样做分录对吗?
计提工资时 借:成本费用 待:应付职工薪酬 发放工资时 借:应付职工薪酬 待:银行存款 应交税费—个人所得税 交税的时候 借:应交税费—个税 待:银行存款 这个分录对不对?
老师,我收到工程款:借:银行存款 代:应收账款 发工资:计提 借:工程施工-合同成本 代:应付职工薪酬 发放: 借:应付职工薪酬 代:银行存款 对吗







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俊秀的月饼 追问
2020-02-12 16:11
maize老师 解答
2020-02-12 16:12
俊秀的月饼 追问
2020-02-12 16:12
maize老师 解答
2020-02-12 16:14
俊秀的月饼 追问
2020-02-12 20:16
maize老师 解答
2020-02-12 20:23
maize老师 解答
2020-02-12 20:24