以前财务6月开的发票有误,购货方未认证抵扣,现在要求我重开,想问下负数发票开出来了怎么保管??三联都自己保管还是需要交给购货方?前提是对方没认证。保管装订的标准是怎样的呢?对方退回来的正数发票怎么处理?
404NotFound
于2017-09-20 10:21 发布 455次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
相关问题讨论

你好,所有联次作为销售负数分录的附件
把负数发票,退回正数发票一起作为销售负数分录的附件
2017-09-20 10:23:29

你好,不用认证
2016-08-30 09:10:13

不需要收回了,对方认证就不需要收回,对方申请红字信息表之后发给你们,你们根据这个开红字发票之后给对方2联
2020-03-27 08:27:00

借应付账款贷,库存商品进项转出。
2020-01-06 15:10:39

你好 你开红字信息表了吗? 开了的话需要做转出申报
2020-01-06 18:01:53
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