送心意

meizi老师

职称中级会计师

2023-02-09 11:24

你好;     月末 费用化转管理费用去的 ; 你做分录没有   

不同繁响 追问

2023-02-09 11:32

做了呀,就是都转为费用了,我在想,目前合伙企业没有收入,这么多研发费用,后期不知道研发什么时候能成功有销售收入,那五年后不是不能弥补亏损了吗?不是挺不划算的。

meizi老师 解答

2023-02-09 11:35

 你好 ;       挂着哈;     你这个正常做的;    超过 了年限就不能弥补的; 你是想去延迟做账??   

不同繁响 追问

2023-02-09 11:39

我是想按正规这个要怎么做,是当期收到发票入管理费用研发费,对吗?

不同繁响 追问

2023-02-09 11:40

或者如果挂账上,等有收入时再摊销可以吗?这样做有风险吗?

meizi老师 解答

2023-02-09 11:42

 你好;正常 来说; 就是 按实际发生 做 费用化; 转管理费用 ;        

不同繁响 追问

2023-02-09 14:45

老师,上次咨询您政府补助的账务处理,借管理费用-租赁费贷银行存款  ; 借银行存款贷递延收益   ; 借递延收益贷管理费用-租赁费  
最后转入管理费用 - 房租费,是等有房租支出的时候再冲吗?因为我们今年还没有付过房租,而且今年房租费可能也会少很多,这个怎么办,到年底可能红冲后是负数了!

meizi老师 解答

2023-02-09 14:52

你好;    是的; 有支出的时候在去冲哈   

不同繁响 追问

2023-02-09 15:03

没有支出的话一直挂在递延收益里吗?那如果本年支出的房租费没有补贴的多呢?

meizi老师 解答

2023-02-09 15:05

你好; 是的; 挂着贷方放着   

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