老师,您好,请问下股转,股东的实收资本入验单是银行 问
您好,是的,要看流水的 答
公司制造业,有种业务,这边委外加工,入加工费。同时 问
不能对冲,收到的做收入,支付的做成本 答
老师,老板在2家公司分别拿4800工资每月,年底有一家 问
那个是单独分开计税 答
劳保办公用品明细没有的这样发票不能报销吧 问
是的,必须要提供明细的 答
老师,请问这笔业务怎么做帐 问
借银行存款-2290户 贷银行存款-1175户 答

我提问:老师2个问题:第一.6月我暂估入库做账原材料是145/套入账的,9月发票来了是136/套,我多估了一些,怎么处理,冲回有负数. 第二.是手柄40套下单入库都有,发票上没有,说是送的,我6月也暂估入库了,冲回账上也是负数,这些怎么做? 暂估挂账的也结转了成本 ,票已到的也结转了成本 ,但票面额比暂估的低,这怎么冲回入账成本
答: 你好,按收到的发票按原科目红冲,再做正确的就可以,
老师 我在月初 暂估了一笔原材料,而且已经全部领用。下个月发票到了,发现成本结转少了,我应该怎么做账
答: 你好,下个月发票到了,发现成本结转少了,需要补做成本的结转
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
食材配送公司购入原材料货到并且款项已支付,发票未到,怎么做账?不确定发票什么时候能到,月底如何结转成本?
答: 在会计准则中,要求暂估入账,即按照往期或者市场价格入账。 等到发票到了,再把差额进行调整 月底结转成本是按照暂估入账的价格,除非发票已到 亲,满意请给五星好评哦 b( ̄▽ ̄)d







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