发票收到的汇总开来的,而我的入库单是一个月一张张开的,所以发票总额和入库单一致,但税额会不一致,价和税合计一致,那我调增进项税额可以直接冲成本么 就是比如发票价100,税17.我账入库单是价101,税16,实际上是几分钱差异,举例按一元举为了和申报表税一致,调账,借进项税额,借成本红字
珊瑚
于2017-09-17 10:33 发布 1603次浏览
- 送心意
李爱文老师
职称: 会计师,精通Excel办公软件
2017-09-17 10:35
就是先按发票、无票的收入数据进行统计(不含税金额、税额、价格合计三项单独统计),再按税率计算,有分分钱的差异,再做一张调整分录
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就是先按发票、无票的收入数据进行统计(不含税金额、税额、价格合计三项单独统计),再按税率计算,有分分钱的差异,再做一张调整分录
2017-09-17 10:35:58

你好,负数发票做红字,借:应收账款(红字)贷:主营业务收入(红字)应交税费—应交增值税(销项税额)(红字)正数发票按正常做就可以了
2021-08-14 13:18:59

入库单价可以写四位,结果应该和发票总价一样。
2017-05-19 16:02:43

系统四舍五入的差异不用调整的,多交少交的几分钱即营业外收支
2019-01-11 17:13:58

你好,是以明细做入库存单做账的。
2020-04-18 13:10:36
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珊瑚 追问
2017-09-17 22:11
李爱文老师 解答
2017-09-17 22:47