- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2017-09-16 17:51
您好,正常情况下,是收到发票后。如果没收到发票,货物确实使用或者卖出去了,就要暂估入库。收到发票后再红冲暂估,再按发票处理账务。没有付款的购进,需要贷记应付账款的。付款时再借记应付账款。
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您好,正常情况下,是收到发票后。如果没收到发票,货物确实使用或者卖出去了,就要暂估入库。收到发票后再红冲暂估,再按发票处理账务。没有付款的购进,需要贷记应付账款的。付款时再借记应付账款。
2017-09-16 17:51:05

根据发票冲销暂估
借;应付账款-暂估 贷;库存商品
根据发票入账
借;库存商品 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;应付账款等科目
2016-07-14 09:25:57

可以的,可以这么做的。
2022-03-04 15:19:37

你好 您是统计原材料的购买成本吗?》
2021-05-14 11:25:31

同学,相差的2万可以不用处理啊
2021-03-04 10:40:52
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