送心意

陈静老师

职称,中级会计师

2017-09-16 11:39

下月初,把上月暂估入库和已经结转的成本的红字冲销,按正确调整就行.

大气的小兔子 追问

2017-09-16 12:01

老师,有这种情况出现的吗?就是比如我这个月货款已经付了,但是发票未到跟那种这个月我还没付货款,发票也还未到,这两种情况是否在暂估入账的时候都是借:库存商品-暂估 贷:应付账款-暂估/现金      这两种情况是贷方分录的区别吗?

陈静老师 解答

2017-09-16 12:03

你好!你这个会计分录是正确的。

上传图片  
相关问题讨论
下月初,把上月暂估入库和已经结转的成本的红字冲销,按正确调整就行.
2017-09-16 11:39:50
数量少了吗?那你今年是要做盘盈?
2020-03-16 10:24:01
借库存商品贷应付账款,借主营业务成本贷库存商品。
2021-09-25 11:16:17
借应付帐款贷库存商品 借库存商品借主营业务成本负数
2021-05-08 11:14:16
你把入库分录调整一下,借产成品借,主营业务成本负数。
2020-04-22 17:17:47
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...