现在9月,公司房租没交过,票也未开,估计每月5000,9月如何做账,之前的1至8月都没处理过,怎么办。年底开发票和交房租,若年底每月协商后是6000,又怎么处理

风铃
于2017-09-15 21:45 发布 788次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2017-09-15 21:51
您好,如果年底开发票交款的话,现在可以不用处理。等来了发票直接借:管理费用-租赁费等科目,贷;现金或者银行存款。如果现在想处理,则,借:管理费用-租赁费等科目,贷:应付账款-暂估房租。等年底来了发票,先全额冲暂估,借:管理费用-租赁费等科目,负数,贷:应付账款-暂估房租,负数。再按发票金额做账,借:管理费用-租赁费等科目,贷;现金或者银行存款。
相关问题讨论
你好!借预付账款 贷银行存款。然后每个月摊销
2018-05-10 10:16:08
按房东收据和合同记账
2021-11-23 16:51:41
借;银行存款等科目 贷;主营业务收入等科目
2015-12-26 16:32:38
预付账款结转计入营业外支出科目
2019-12-04 10:23:07
是的,需要有正式的租赁费用发票才可以入账的。
2018-07-30 17:10:05
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息







粤公网安备 44030502000945号


