送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2017-09-14 23:33

5月暂估5000,9月发票到了实际10000。怎么处理

王雁鸣老师 解答

2017-09-14 23:29

您好,5月的时候,借;库存商品,贷:应付账款-暂估入库。

王雁鸣老师 解答

2017-09-14 23:36

您好,5月时,借;库存商品,5000,贷:应付账款-暂估入库,5000。 9月收到发票时,借;库存商品,负数5000,贷:应付账款-暂估入库,负数5000,同时,借;库存商品,10000,贷;现金或者银行存款等科目,10000。

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