上月分公司代收的收入我司未入账,这个月收到钱后要作冲减未达项,怎么做分录,?
guolaoshi
于2017-09-13 16:35 发布 925次浏览
- 送心意
李爱文老师
职称: 会计师,精通Excel办公软件
2017-09-14 21:41
一、上月肯定是冲减应收账款,挂了分公司的其他应收款,上月分录:
借:其他应收款——XX分公司
贷:应收账款——X公司
一、本月账务处理是:
借:银行存款
贷:其他应收款——XX分公司
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一、上月肯定是冲减应收账款,挂了分公司的其他应收款,上月分录:
借:其他应收款——XX分公司
贷:应收账款——X公司
一、本月账务处理是:
借:银行存款
贷:其他应收款——XX分公司
2017-09-14 21:41:15

借:银行存款贷:其他应收款
2017-09-13 19:57:58

借:银行存款贷:其他应收款
2017-09-13 20:07:01

你好,你前面是做预收账款核算吗
2016-10-09 14:50:11

您好
做跟确认收入相同的红字分录
2020-08-04 11:00:05
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