上月分公司代收的收入我司未入账,这个月收到钱后要作冲减未达项,怎么做分录,?是现在分公司把钱给到总公司这边,总公司要做冲减未达账项
guolaoshi
于2017-09-13 17:00 发布 631次浏览
- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
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2017-09-13 19:57:58

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2017-09-13 20:07:01

一、上月肯定是冲减应收账款,挂了分公司的其他应收款,上月分录:
借:其他应收款——XX分公司
贷:应收账款——X公司
一、本月账务处理是:
借:银行存款
贷:其他应收款——XX分公司
2017-09-14 21:41:15

您好
做跟确认收入相同的红字分录
2020-08-04 11:00:05

这个独立核算,一个挂其他应收款,一个挂其他应付款
2017-07-04 08:56:50
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