老师,今年已有一次工伤了,缴费基数明年提高了,那如 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
请问建材商贸公司采购的一种用于沙的处理剂计入 问
您好,买这个是做什么用的 答
公司是23年7月份成立,从23年8月开始做账的,一开始 问
不需要支付的借其他应付款a 贷营业外收入 答
老师,工程施工企业料工费放在哪个科目下核算?是工 问
同学,你好 工程施工 答
老师您好!请问if涵数怎么用 问
你好,这个你可以看下学堂的EXCEL的课程,因为这种靠打字很难说清楚的。 或者你百度下,看下视频更直观。 答

个贷方还得写一个应交税金-应交增值税-减免税2120这样贷方比借方少了0.01可是我实在差不出来了 ,要怎么平这个0.01呢
答: 你好,用营业外收入科目平
想结转销项进项但是不平连个相差2120.01,我要怎么调平了呢借应交税费-应交增值税-销项税688454.49应交税费-应交增值税-进项税额转出32939.76贷应交税费-应交增值税-转出未交增值税75863.08应交税费-应交增值税-进项税额643411.16还有一笔应交税费-应交增值税-减免税2120还差0.01找不出来了,这个0.01要怎么专平呢
答: 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 0.01 贷:应交税费-未交增值税 0.01
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
应交税费增值税在借方0.01,城建税在贷方0.01,计提反了0.01,怎么平
答: 你好,可以原分录冲回,负数,重新计提一个正确的
老师,增值税报表和实际入账的增值税有0.01的差额,实际入账的应交增值税少0.01,增值税报表上面的应交增值税多了0.01, 现在应交增值税 有一个0.01的借方余额,请问 怎么冲销呢
老师 比如我上月我的申报表有误 然后我的销项税贷方比借方少了0.01 发现是申报错误 所以少交了这个0.01 但是我更正了以后这个0.01又没有扣款 这个月我怎么调整贷方的这个0.01
我应交税金-应交增值税科目贷方有0.01,我可以:借:应交税金-应交增值税 0.01 贷:营业外收入0.01吗?还是主营业务与收入还是其他业务收入?

